铜陵市第三人民医院2024年单位预算
2024年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.铜陵市第三人民医院2024年收支总表
2.铜陵市第三人民医院2024年收入总表
3.铜陵市第三人民医院2024年支出总表
4.铜陵市第三人民医院2024年财政拨款收支总表
5.铜陵市第三人民医院2024年一般公共预算支出表
6.铜陵市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市第三人民医院2024年政府性基金预算支出表
8.铜陵市第三人民医院2024年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市第三人民医院2024年项目支出表
10.铜陵市第三人民医院2024年政府采购支出表
11.铜陵市第三人民医院2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
铜陵市第三人民医院成立于1981年,是一所集精神心理疾病临床、教学、科研、防治、康复为一体的公立非营利性二级精神疾病专科医院,是铜陵市精神卫生中心和心理卫生中心,担负着铜陵市及周遍地区300多万人口的精神疾病防治、康复和心理卫生指导任务;辖区的儿保、计免、社区卫生服务;精神病司法鉴定等各项工作任务。
一、大力拓展特色服务功能,满足不同病人就诊需求。
二、明确重点发展方向,加强心理专科建设。
三、普及心理卫生知识,增强心理卫生服务功能。
四、强化科技兴院理念,医教研和人才培养齐头并进。
五、切实履行公益职能,认真完成疾病预防控制等公共卫生服务。
六、加强内涵建设,提升护理和医疗水平。
七、弘扬人文精神,努力救助和关爱病人。
八、创造条件提供人性化服务。
九、依托中央转移支付项目(686),努力帮助贫困精神病人。
十、认真落实各项便民措施,做好流浪精神病人救治。
十一、做好重性精神疾病管理治疗项目,健全精神疾病防治网络。
十二、不断规范司法鉴定工作,提供有力司法救助。
二、单位预算构成
铜陵市第三人民医院2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
(一)以党建为核心,抓好全面从严治党
(二)强化作风建设,激发担当作为意识
(三)完善内控体系,促进管理能力提升
(四)以改革为抓手,强化医疗管理水平
(玉)狠抓学科建设,夯实内涵发展根基
(六)重视人才建设,提升核心竞争力
(七)健全体系建设,提升社会服务水平
第二部分 2024年单位预算表
单位公开表1
铜陵市第三人民医院2024年收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1025.21 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:上级转移支付收入 | 二、外交支出 | ||
三、国防支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||
其中:上级转移支付收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
其中:上级转移支付收入 | 八、社会保障和就业支出 | 910.63 | |
九、卫生健康支出 | 10130.80 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
五、单位资金收入 | 10452.00 | 十二、农林水支出 | |
其中:事业收入 | 10452.00 | 十三、交通运输支出 | |
事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 444.34 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 小 计 | 11477.21 | 本 年 支 出 小 计 | 11485.77 |
上年结转结余 | 8.56 | 结转下年 | |
一般公共预算 | 8.56 | 一般公共预算 | |
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | ||
单位资金 | 单位资金 | ||
收 入 总 计 | 11485.77 | 支 出 总 计 | 11485.77 |
单位公开表2
铜陵市第三人民医院2024年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
铜陵市第三人民医院 | 11485.77 | 11477.21 | 1025.21 | 10452.00 | 10452.00 | 8.56 | 8.56 | |||||||||||
单位公开表3
铜陵市第三人民医院2024年支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 910.63 | 910.63 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 910.63 | 910.63 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 258.61 | 258.61 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 499.59 | 499.59 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152.43 | 499.59 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10130.80 | 8589.24 | 1541.56 | |||
21002 | 公立医院 | 9986.18 | 8446.18 | 1540.00 | |||
2100205 | 精神病医院 | 9979.18 | 8446.18 | 1533.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 1.56 | 1.56 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件 应急处置 | 1.56 | 1.56 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 143.06 | 143.06 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 143.06 | 143.06 | ||||
221 | 住房保障支出 | 444.34 | 444.34 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 444.34 | 444.34 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 416.37 | 416.37 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 27.97 | 27.97 | ||||
合 计 | 11485.77 | 9944.21 | 1541.56 |
单位公开表4
铜陵市第三人民医院2024年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1025.21 | 一、本年支出 | 1033.77 |
(一)一般公共预算拨款 | 1025.21 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
二、上年结转 | 8.56 | (五)教育支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 8.56 | (六)科学技术支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 406.36 | |
(九)卫生健康支出 | 541.11 | ||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 86.30 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十二)预备费 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)转移性支出 | |||
(二十五)债务还本支出 | |||
(二十六)债务付息支出 | |||
(二十七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
(一)一般公共预算结转结余 | |||
(二)政府性基金预算结转结余 | |||
(三)国有资本经营预算结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1033.77 | 支 出 总 计 | 1033.77 |
单位公开表5
铜陵市第三人民医院2024年一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 406.36 | 406.36 | 397.06 | 9.30 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.36 | 406.36 | 397.06 | 9.30 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 240.61 | 240.61 | 231.31 | 9.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 165.75 | 165.75 | 165.75 | ||
210 | 卫生健康支出 | 541.11 | 522.55 | 515.24 | 7.31 | 18.56 |
21002 | 公立医院 | 472.21 | 455.21 | 447.90 | 7.31 | 17.00 |
2100205 | 精神病医院 | 465.21 | 455.21 | 447.90 | 7.31 | 10.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 7.00 | 7.00 | |||
21011 | 公共卫生 | 1.56 | 1.56 | |||
2101102 | 突发公共卫生事件 应急处置 | 1.56 | 1.56 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.34 | 67.34 | 67.34 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 67.34 | 67.34 | 67.34 | ||
221 | 住房保障支出 | 86.30 | 86.30 | 86.30 | ||
22102 | 住房改革支出 | 86.30 | 86.30 | 86.30 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | ||
2210202 | 提租补贴 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | ||
合 计 | 1033.77 | 1015.21 | 998.60 | 16.61 | 18.56 |
单位公开表6
铜陵市第三人民医院2024年一般公共预算
基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 764.09 | 764.09 | |
30101 | 基本工资 | 280.02 | 280.02 | |
30102 | 津贴补贴 | 126.65 | 126.65 | |
30107 | 绩效工资 | 61.86 | 61.86 | |
30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 165.75 | 165.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.34 | 67.34 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | |
30113 | 住房公积金 | 58.33 | 58.33 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.61 | 16.61 | |
30229 | 福利费 | 0.91 | 0.91 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.40 | 6.40 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.30 | 9.30 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 234.51 | 234.51 | |
30301 | 离休费 | 13.19 | 13.19 | |
30302 | 退休费 | 218.12 | 218.12 | |
30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | |
合计 | 1015.21 | 998.60 | 16.61 |
单位公开表7
铜陵市第三人民医院2024年政府性
基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 |
注:铜陵市第三人民医院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
单位公开表8
铜陵市第三人民医院2024年国有资本
经营预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 |
注:铜陵市第三人民医院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
单位公开表9
铜陵市第三人民医院2024年项目支出表
单位:万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
其他运转类 | 精神病防治专项经费(含闲散病人遣散费) | 铜陵市第三人民医院 | 10.00 | 10.00 | |||||||
特定目标类 | 公立医院综合改革资金 | 铜陵市第三人民医院 | 7.00 | 7.00 | |||||||
特定目标类 | 通用设备购置 | 铜陵市第三人民医院 | 23.00 | 23.00 | |||||||
特定目标类 | 新冠病毒感染患者救助资金 | 铜陵市第三人民医院 | 1.56 | 1.56 | |||||||
特定目标类 | 药品成本 | 铜陵市第三人民医院 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||
合 计 | 1541.56 | 10.00 | 8.56 | 1523.00 |
单位公开表10
铜陵市第三人民医院2024年政府采购支出表
单位:万元
项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
通用设备购置 | 其他办公设备 | 23.00 | 23.00 | ||||
药品成本 | 其他中枢神经系统用药 | 1500.00 | 1500.00 | ||||
合计 | 1523.00 | 1523.00 |
单位公开表11
铜陵市第三人民医院2024年政府购买服务支出表
单位:万元
项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
合 计 |
注:铜陵市第三人民医院没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则,铜陵市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第三人民医院2024年收支总预算11485.77万元,收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
铜陵市第三人民医院2024年收入预算11485.77万元,其中,本年收入11477.21万元,上年结转结余8.56万元。
(一)本年收入11477.21万元,主要包括:一般公共
预算拨款收入1025.21万元,占8.93%,比2023年预算减少37.93万元,下降3.57%,下降原因主要是人员减少;单位资金收入10452.00元,占91.00%,比2023年预算增加294万元,增长2.89%,增长原因主要是事业收入增加。
三、关于2024年支出总表的说明
铜陵市第三人民医院2024年支出预算11485.77万元,比2023年预算增加264.63万元,增长2.36%,增长原因主要是人员经费中离退休费拨款增长、单位运营支出增长。其中,基本支出9944.21万元,占86.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1541.56万元,占13.42%,主要用于医院药品成本、办公设备购置。事业单位经营支出0万元,占0.00%;上缴上级支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
铜陵市第三人民医院2024年财政拨款收支预算1033.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入1025.21万元,上年结转收入8.56万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出406.36万元,占39.31%;卫生健康支出541.11万元,占52.34%;住房保障支出86.30万元,占8.35%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市第三人民医院2024年一般公共预算支出1033.77万元,比2023年预算减少29.37万元,下降2.76%,下降原因主要是人员减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出406.36万元,占39.31%;卫生健康支出541.11万元,占52.34%;住房保障支出86.30万元,占8.35%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算240.61万元,比2023年预算增加38.23万元,增长18.89%,增长原因主要是离退休人员增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算165.75万元,比2023年预算减少17.93万元,下降9.76%,下降原因主要是人员减少。
3.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2024年预算465.21万元,比2023年预算减少42.09万元,下降8.30%,下降原因主要是人员减少。
4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2024年预算7.00万元,比2023年预算增长7.00万元,增长原因主要是公立医院综合改革资金财政项目款上年结转。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)2024年预算1.56万元,比2023年预算增长1.56万元,增长原因主要是新冠病毒感染患者救助资金财政项目款上年结转。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算67.34万元,比2023年预算减少7.28万元,下降9.76%,下降原因主要是人员减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算58.33万元,比2023年预算减少6.38万元,下降9.86%,下降原因主要是人员减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算27.97万元,比2023年预算减少2.48万元,下降8.14%,下降原因主要是人员减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出1015.21万元,其中,人员经费998.60万元,公用经费16.61万元。
(一)人员经费998.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费16.61万元,主要包括:福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市第三人民医院2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市第三人民医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
铜陵市第三人民医院2024年预算共安排项目支出1541.56万元,比2023年预算减少1292.14万元,下降45.60%,下降原因主要是物业管理费、食堂餐饮服务和专用设备购置费减少。主要包括:本年财政拨款安排 10万元(其中,一般公共预算拨款安排 10万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 8.56万元(其中,一般公共预算拨款安排 8.56万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元,单位资金安排1523.00万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
铜陵市第三人民医院2024年预算安排政府采购支出1523.00万元,比2023年预算减少1300.70万元,下降46.06%,下降原因主要是减少了物业管理费、食堂餐饮服务和专用设备购置等支出。其中,一般公共预算安排0万元;政府性基金预算安排0万元,国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排1523.00万元,占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
铜陵市第三人民医院2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“药品成本”项目。
(1)项目概述:用于购置药品等,维持医院正常运转。(2)立项依据:医院及各个药品公司之间签订的药品购销合同。
(3)实施主体:铜陵市第三人民医院。
(4)起止时间:2024年1月1日至12月31日
(5)项目内容:用于医院日常运转支出,购买药品等。
(6)年度预算安排:单位资金1500万元。
(7)绩效目标
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称 | 药品成本 | |||||
主管部门 及代码 | 铜陵市卫生健康委员会224 | 实施单位 | 铜陵市第三人民医院 | |||
项目来源 | 单位资金 | 项目期 | 2024年度 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1500 | ||||
其中:财政拨款 | ||||||
上年结转 | ||||||
其他资金 | 1500 | |||||
年度 目标 | 满足医院发展及临床需求,降低药品费用,缓解群众看病难看病贵的问题。 | |||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供应数量能保障日常用药 | ≥15天 | |||
质量指标 | 药品验收符合质量标准 | 外观、包装、数量、质量 | ||||
时效指标 | 送货天数 | ≤5天 | ||||
成本指标 | 供货价和售价差价 | 零差率 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 每年销售额达到一定值 | 1500万元 | |||
社会效益指标 | 减轻疾病负担、治疗疾病 | 住院、门诊费用降低 | ||||
可持续影响指标 | 保证药品持续供应 | 病人治疗状况好 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 病人满意度 | ≥95% |
2.“通用设备购置”项目。
(1)项目概述:院内2024年度办公设备的采买
(2)立项依据:医院年度采购计划
(3)实施主体:铜陵市第三人民医院。
(4)起止时间:2024年1月1日至12月31日
(5)项目内容:涵盖信息化设备,譬如打印机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
(6)年度预算安排:单位资金23.00万元。
(7)绩效目标
项目支出绩效目标表 | ||||||
(2024年度) | ||||||
项目名称 | 办公信息化设备购置 | |||||
主管部门 及代码 | 铜陵市卫生健康委员会224 | 实施单位 | 铜陵市第三人民医院 | |||
项目来源 | 单位资金 | 项目期 | 2024年度 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 23.00 | ||||
其中:财政拨款 | ||||||
上年结转 | ||||||
其他资金 | 23.00 | |||||
年度 目标 | 院内办公设备的购买、维护 | |||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 设备购置采购数量 | 115台 | |||
质量指标 | 设备利用率 | ≥99% | ||||
时效指标 | 采购计划完成时间 | 2024年底前 | ||||
成本指标 | 项目总成本 | 23.00万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备(医疗检测等专业设备)预计产生收入 | 采购办公设备无直接经济收入 | |||
社会效益指标 | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 科室发展需要 | ||||
生态效益指标 |
(环保类设备)对减少污染排放量的影响程度 | 电子设备无污染排放 | ||||
可持续影响指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 医院信息化建设必不可少的组成部分 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 |
公众满意度 | ≥90% |
(二)机关运行经费。
铜陵市第三人民医院为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
铜陵市第三人民医院2024年政府采购预算1523.00万元。其中:政府采购货物预算1523.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,铜陵市第三人民医院共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,铜陵市第三人民医院2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排1523.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。